老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


某企業(yè)6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.從銀行取得短期借款200000元存入銀行帳戶2.從銀行提取現(xiàn)金80000元3.以現(xiàn)金發(fā)放工資61,000元4.已存款支付,行政部門水電費(fèi)3000元5.已轉(zhuǎn)賬支票支付前欠a公司材料款5萬元6.以銀行存款2000元支付廣告費(fèi)7.計算分配本月職工工資,其中生產(chǎn)工人工資5萬元,車間管理人員工資6000元,廠部管理人員工資5000元8.甲產(chǎn)品1000件完工,入庫單位成本為50元,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本9.已轉(zhuǎn)賬支票支付當(dāng)月財產(chǎn)保險費(fèi)1500元10.以銀行存款繳納稅費(fèi)3200元請寫出以上業(yè)務(wù)的會計分錄
答: 你好 1.從銀行取得短期借款200000元存入銀行帳戶 借:銀行存款,貸;短期借款 2.從銀行提取現(xiàn)金80000元 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 3.以現(xiàn)金發(fā)放工資61,000元 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 4.已存款支付,行政部門水電費(fèi)3000元 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 5.已轉(zhuǎn)賬支票支付前欠a公司材料款5萬元 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 6.以銀行存款2000元支付廣告費(fèi) 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 7.計算分配本月職工工資,其中生產(chǎn)工人工資5萬元,車間管理人員工資6000元,廠部管理人員工資5000元 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 8.甲產(chǎn)品1000件完工,入庫單位成本為50元,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本? 9.已轉(zhuǎn)賬支票支付當(dāng)月財產(chǎn)保險費(fèi)1500元 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 10.以銀行存款繳納稅費(fèi)3200元 借:應(yīng)交稅費(fèi) ,貸:銀行存款
8日開出轉(zhuǎn)賬支票4000,歸還短期借款會計分錄
答: 借;短期借款 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開出銀行轉(zhuǎn)賬支票支付年度財產(chǎn)保險費(fèi),印花稅,會計分錄怎么寫。
答: 你好 借;管理費(fèi)用——財產(chǎn)保險費(fèi),稅金及附加——印花稅,貸;銀行存款







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