老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


某有限責(zé)任公司是增值稅的一般納稅人,2021年10月有以下業(yè)務(wù) 1.購進(jìn)某機(jī)械設(shè)備一臺,價值50萬元(不含稅,取得了增值稅專用發(fā)票;在購買過程中,向第三方運輸公司支付運費6000元,取得了增值稅 專用發(fā)票。2.當(dāng)月購進(jìn)原材料花費12萬元 ,取得增值稅專用發(fā)票 ;支付原材料運費3000元,取得普通發(fā)票。3.當(dāng)月銷售本公司產(chǎn)品A型機(jī)器20臺,每臺零售價8萬元,開具了增值稅專用發(fā)票;同時取得了銷售運費收入3000元。4.銷售B型機(jī)器10臺,每臺10萬元(不含稅),由本公司下屬獨立核算的運輸部門收取運費5000元(都為上對方開具增值稅專用發(fā)票)。5.取得銷售某產(chǎn)品銷售收入113萬元(含稅),已開具增值稅專用發(fā)票,在手術(shù)過程中產(chǎn)生運費2萬元,對方要求我方承擔(dān)運費。(以上活動都取得了增值稅專用票 )請計算該公司當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅
答: 1.進(jìn)項?65000%2B6000*9% ??2.進(jìn)項120000*13% ??3.銷項??20*80000/1.13*13%%2B3000/1.13*13% ??4.銷項?1000000/1.13*13%%2B5000/1.13*13% ??5.銷項1130000/1.13*13% 算出來之后銷項減去進(jìn)項
某有限責(zé)任公司是增值稅的一般納稅人,2021年10月有以下業(yè)務(wù) 1.購進(jìn)某機(jī)械設(shè)備一臺,價值50萬元(不含稅,取得了增值稅專用發(fā)票;在購買過程中,向第三方運輸公司支付運費6000元,取得了增值稅 專用發(fā)票。2.當(dāng)月購進(jìn)原材料花費12萬元 ,取得增值稅專用發(fā)票 ;支付原材料運費3000元,取得普通發(fā)票。3.當(dāng)月銷售本公司產(chǎn)品A型機(jī)器20臺,每臺零售價8萬元,開具了增值稅專用發(fā)票;同時取得了銷售運費收入3000元。4.銷售B型機(jī)器10臺,每臺10萬元(不含稅),由本公司下屬獨立核算的運輸部門收取運費5000元(都為上對方開具增值稅專用發(fā)票)。5.取得銷售某產(chǎn)品銷售收入113萬元(含稅),已開具增值稅專用發(fā)票,在手術(shù)過程中產(chǎn)生運費2萬元,對方要求我方承擔(dān)運費。(以上活動都取得了增值稅專用票 ) 請計算該公司當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅
答: 1.進(jìn)項 65000%2B6000*9% 2.進(jìn)項120000*13% 3.銷項? 20*80000/1.13*13%%2B3000/1.13*13% 4.銷項 1000000/1.13*13%%2B5000/1.13*13% 5.銷項1130000/1.13*13%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、廈門光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2022年6月該廠購銷情況如下:(1) 1日,向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐500臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含稅)為500元/臺,銷售額250000元,并約定對方10天付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣。對方于6月5日付款,于是在結(jié)算時,給予該商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)
答: 你好請把題目完整發(fā)出







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