請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


我們是一家海鮮餐廳,每個月購進海鮮時分錄是:借:主營業務成本-海鮮 貸:銀行存款 現在月末了,海鮮盤存還剩五萬元的海鮮,其中報損二千元,請問,報損如何寫會計分錄呢?
答: 借;待處理財產損益 貸;庫存商品 借;營業外支出 貸;待處理財產損益
我們公司搞了一個端午節活動粽子賣。但是我們是和其他購買的粽子,在賣出去的。我拿到購買的發票。怎么做會計分錄啊!是做在借:主營業務成本,貸:現金或者銀行存款,是這樣做嗎?
答: 你好 借庫存商品貸銀行存款 。 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 -應交增值稅借主營業務成本貸庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,支付材料款會計分錄 借 主營業務成本 貸 銀行存款,對不
答: 你好,支付材料款,不會直接這樣做分錄。正常情況下是這樣 借:原材料,貸:銀行存款等科目?










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