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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-01-13 18:42

同學您好,您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數

mu紅 追問

2023-01-13 18:47

不是還要借:庫存商品嗎?

易 老師 解答

2023-01-13 18:59

借:主營業務成本負數,借:庫存商品

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相關問題討論
同學您好,您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數
2023-01-13 18:42:29
您好, 借:利潤分配-未分配 應交稅費-銷項 貸:應收賬款 成本 借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配 應交稅費-進項
2026-04-10 15:27:07
你好 紅沖收入就可以
2022-05-07 11:26:35
你好,學員 今個月如何結轉成本 全部結轉 借主營業務成本 貸庫存商品 本月確認銷售重量=100 借應收賬款 貸主營業務收入1000/100*80%2B1000/100*10 其他業務收入5
2022-01-11 22:55:58
您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業務收入應交稅,結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,
2020-06-23 10:24:09
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