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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-02-02 17:42

計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 
貸:應付職工薪酬-工資
計提公司承擔部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應付職工薪酬-社保,公積金
先發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
     應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分)
      其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款

聶向普 追問

2023-02-02 17:53

老師,我之前發放工資時候,忘記沖其他應付款-個人工資這部分了我現在該怎么調整,計提,銷售費用-工資1000,銷售費用-社保200(單位承擔部分)貸,應付直職工薪酬-工資1000,社保-200,繳納社保  ,應付職工薪酬-社保   200,其他應付款80,貸銀行存款,發放工資時,做應付職工薪酬920,貸,銀行存款920

家權老師 解答

2023-02-02 18:00

按我說的分錄,自己檢查哈,錯了就調整

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相關問題討論
單位是應付職工薪酬,個人是其他應付款或其他應收款
2022-03-18 11:01:32
你好,先去社保局開戶,然后申請社保卡
2019-06-29 15:02:03
您好,這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
這個核算的是單位的社保
2020-02-21 16:54:05
您好,這個計入營業外支出就可以
2026-04-03 11:39:10
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