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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-02-09 09:49

借應付賬款,
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
應交稅費、應交增值稅進項,
貸應付賬款
屆以前年度損益調整,待

貸利潤分配,未分配利潤
匯算清繳,把多做的那一部分稅額調增。

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2023-02-09 09:49:02
您能將業務背景介紹一下嗎?老師才好判斷您公司是否需要做進項稅額轉出。
2018-11-09 11:15:09
你好;??當月先做 銷售費用,下個月,沖平這個分錄,再做銷售費用,應交稅費-進項稅,貸方銀行存款等? ?
2022-05-05 14:27:07
您好!可以的。可以這樣。但是不用進項
2022-05-05 14:26:10
?你好 ;? 首先不好意思; 不小心點錯? ?了接手了問題? ;? 然后我接手了我還是回復下 ;? 如果你是 先暫估含稅金額暫估 ;那么 你? 紅沖的時候注意下 做? ? 借銷售費用 -運費 -450 貸應付賬款 -450 (這個 是考慮到你系統怕識別不了 你的銷售費用 做貸方; 到時? 會引起你的系報表不平 )。收到發票看你發票金額再做 :借 銷售費用- 運輸費 ;? 進項稅貸? 銀行存款 ;? 之前 暫估的不算錯誤 ; 因為在你確定金額的情況 你可以? 預估下金額去做? ? ?
2022-03-31 15:11:54
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