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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-02-14 08:56

你好
1,具體是計提什么稅款?
2,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—工資,根據工資表的應付工資金額而來

A賴黎黎 追問

2023-02-14 09:39

稅費 主要是增值稅跟附加稅   
增值稅需要計提嗎?還是只要計提附加稅

鄒老師 解答

2023-02-14 09:40

你好
如果是一般納稅人,增值稅需要做相應的結轉分錄
需要計提附加稅的,計提附加稅分錄是
借:稅金及附加      ,   貸:應交稅費—附加稅
金額=增值稅*附加稅稅率 

A賴黎黎 追問

2023-02-14 09:43

好的 謝謝老師   增值稅不需要做計提,只要結轉就好是吧

鄒老師 解答

2023-02-14 09:43

你好,是的,是這樣的

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你好 1,具體是計提什么稅款? 2,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—工資,根據工資表的應付工資金額而來
2023-02-14 08:56:15
你好 借管理費用工資貸應付職工薪酬
2021-06-10 08:35:34
1.按考勤或產量統計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資? 貸:應付職工薪酬-工資
2024-04-01 15:10:42
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022-01-13 08:32:54
借應付職工薪酬 借管理費用負數
2021-05-13 15:11:13
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