老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我們是蔬菜批發(fā),國(guó)稅是免稅的,地稅只需要繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,請(qǐng)問印花稅是根據(jù)開票金額的多少繳納
答: 印花稅按開票金額或購進(jìn)合同加銷售合同合計(jì)額。
請(qǐng)問我公司是一般納稅人,向部隊(duì)開的蔬菜銷售發(fā)票,需要繳納印花稅嗎?
答: 您好。符合印花稅的就需要繳納
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司是一般納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是開出去了100萬含稅金額的發(fā)票,請(qǐng)問,需要繳納多少錢的,增值稅,印花稅,附加稅,還有所得稅發(fā)票是13%的
答: 增值稅100/1.13*13% 附加稅100/1.13*13%*12% 印花稅看你什么行業(yè)的 所得稅看利潤(rùn)沒有的成本費(fèi)用的100*5%





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