老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


用友通如何反結帳
答: 使用友通進行反結帳操作,主要分為以下幾個步驟: 1. 打開友通軟件,進入“系統(tǒng)管理”界面,找到“反結賬”操作,點擊進入; 2. 在“反結賬”界面中選擇需要反結賬的科目,例如應收賬款等; 3. 點擊“反結賬”按鈕,在彈出的“確認反結賬”界面中,選擇需要反結賬的日期; 4. 根據(jù)該科目的期初余額,反結賬,并填寫一些相關的備注信息; 5. 最后,點擊“完成”按鈕,反結賬完成。 拓展知識:反結帳是會計的一種基本操作,它的目的是在會計期間內,在賬務登記憑證、報表和憑證核銷前,將期初余額科目調整至正確的余額,以保證會計記賬準確。
用友通如何反結帳
答: 使用友通進行反結帳操作,主要分為以下幾個步驟: 1. 打開友通軟件,進入“系統(tǒng)管理”界面,找到“反結賬”操作,點擊進入; 2. 在“反結賬”界面中選擇需要反結賬的科目,例如應收賬款等; 3. 點擊“反結賬”按鈕,在彈出的“確認反結賬”界面中,選擇需要反結賬的日期; 4. 根據(jù)該科目的期初余額,反結賬,并填寫一些相關的備注信息; 5. 最后,點擊“完成”按鈕,反結賬完成。 拓展知識:反結帳是會計的一種基本操作,它的目的是在會計期間內,在賬務登記憑證、報表和憑證核銷前,將期初余額科目調整至正確的余額,以保證會計記賬準確。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用友t3暢捷通如何結轉年度帳
答: 結轉年度帳的步驟如下:1、打開用友T3暢捷通,進入“會計處理-科目匯總-期末結轉”;2、選擇日期,在匯總科目中選擇要結轉的科目,然后點擊“結轉”按鈕;3、進入“會計處理-憑證錄入-憑證模板”,點擊“期末結轉”;4、選擇要結轉的憑證模板,點擊“確定”按鈕;5、進入“輔助核算-期末結轉”,選擇科目,然后點擊“結轉”按鈕;6、最后,進入“報表打印-期末結轉”,在參數(shù)設置中選擇“結轉”,點擊“確定”按鈕即可結束整個結轉流程。





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