老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶(hù)的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】 把出納賬戶(hù)余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


小規(guī)模納稅人免稅的會(huì)計(jì)分錄怎樣做
答: 1.小規(guī)模納稅人免稅的會(huì)計(jì)分錄首先應(yīng)該識(shí)別準(zhǔn)確的稅收減免條件,只有滿足這些條件才能夠享受到稅收優(yōu)惠。 2.在日記賬中,可以記錄增值稅專(zhuān)用發(fā)票中的金額,以及相應(yīng)金額的減稅,或者記入特定的賬戶(hù)進(jìn)行抵扣。 3.在總賬中,可以分別記入增值稅和減稅金額,使得會(huì)計(jì)總賬能夠體現(xiàn)準(zhǔn)確的稅收減免數(shù)額。 4.在附加稅會(huì)計(jì)處理中,可以按照"收入-支出"的原則,將減稅金額抵扣于應(yīng)納稅額中,確保稅收減免數(shù)額的正確性。 5.此外,針對(duì)小規(guī)模納稅人免稅也要做好相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)工作,以確保納稅人準(zhǔn)確申報(bào)報(bào)稅權(quán)利,充分享受稅收優(yōu)惠政策。
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人免增值稅,做收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎樣做
答: 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人免稅了,開(kāi)的免稅發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借:銀行存款10000 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74 稅率3% ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2912.26 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?2912.26 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免2912.26





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