老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


請問上年人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年按原用途使用,今年使用的時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)借方是事業(yè)支出科目還是用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目
答: 由于上年經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年按原用途使用,因此在今年使用的時(shí)候,預(yù)算會(huì)計(jì)借方一般是使用“事業(yè)支出科目”,而不是用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目。這是因?yàn)樨?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目僅用于將原撥款科目上的支出結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,而事業(yè)支出科目是用來表現(xiàn)今年實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)支出,因此財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目不能用于上年結(jié)轉(zhuǎn)到今年的經(jīng)費(fèi)使用。
2018年有筆資金結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,年初預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。2019年支出時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度。這樣財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)年底貸方有余額,就是支出的這筆錢,請問怎么將財(cái)政撥款結(jié)存科目做平?
答: 你這里是屬于沒有用完的錢,那么有余額是正常的,你什么原因需要結(jié)轉(zhuǎn)?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
36、2019年9月,某事業(yè)單位收到財(cái)政撥款收入2500000元,“事業(yè)支出”科目下“財(cái)政撥款支出”明細(xì)科目的當(dāng)期發(fā)生額為2400000元。月末,該事業(yè)單位將本月財(cái)政撥款收入和支出結(jié)轉(zhuǎn),下列各項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄中正確的有()。A.借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 2500000 貸:財(cái)政撥款結(jié)余 2500000B.借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 2500000 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2500000C.借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 2400000 貸:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出2400000老師你好,為什么是BC呢
答: 你好,“財(cái)政撥款結(jié)余”要通過“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目結(jié)轉(zhuǎn),相當(dāng)于是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的本年利潤。





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