老師您好,我是一般人,4月已經(jīng)交完增值稅了,但是我又 問
同學(xué),你好 不想退稅,就留抵里面顯示 答
郭老師在嗎,只需要郭老師回答謝謝,別的老師不用回 問
在的 具體的什么問題? 答
匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資 問
同學(xué),你好 1.職工薪酬——已計入成本費(fèi)用的職工薪酬:填報納稅人會計核算計入成本費(fèi)用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等)的累計金額,也就是會計口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計金額,按照會計口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數(shù)。 答
老師在嗎?有個問題麻煩你幫我解答一下,我做企業(yè)年 問
這里資產(chǎn)總額填寫的是你去年的平均 他看的是第四季度所得稅申報表,后面有一個平均資產(chǎn) 答
離職賠償金不需要繳納個稅嗎?老師 問
你好,離職補(bǔ)償金不超過上年社會平均工資三倍以內(nèi),不用繳納個稅。 答


我2021年6月份,有張憑證記錯科目了,應(yīng)該借銷售費(fèi)用,我記成長期待攤費(fèi)用了,怎么更正?所得稅匯算清繳時用調(diào)整嗎?
答: 這種情況下,你可以開立一張借銷售費(fèi)用的憑證,分別輸入長期待攤費(fèi)用,和借銷售費(fèi)用相應(yīng)的金額,同時對所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整,以便準(zhǔn)確登記憑證。
我2021年6月份,有張憑證記錯科目了,應(yīng)該借銷售費(fèi)用,我記成長期待攤費(fèi)用了,怎么更正?所得稅匯算清繳時用調(diào)整嗎?
答: ?你好;? ? ? ? 借? 以前年度損益調(diào)整貸長期待攤費(fèi)用;? 借利潤分配 -未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果我在2022年2月發(fā)現(xiàn)漏記了2021年的一筆費(fèi)用,用了“以前年度損益調(diào)整”這個科目補(bǔ)記了,但沒有更正財務(wù)報表,那我在5月匯算清繳時應(yīng)該怎么調(diào)整呢?如果我是在2022年7月才發(fā)現(xiàn)漏記,補(bǔ)做了借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,那我在2023年做2022年匯算時,又該怎么調(diào)整呢?謝謝
答: 無論你在哪個月發(fā)現(xiàn)的,都應(yīng)該計入以前年度損益調(diào)整。 在匯算前發(fā)現(xiàn)的,直接把上年的利潤表調(diào)整為正確的金額后,做匯算清繳。 在匯算后發(fā)現(xiàn)的,如果要想稅前扣除,也得重新更正上年的匯算清繳





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