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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-14 13:01

你需要先在賬簿中記錄收到款項,然后在稅務(wù)憑證上記錄應(yīng)退稅額。接下來,在賬簿的相關(guān)科目上記錄應(yīng)退稅金的支出,最后把留抵退稅款的賬務(wù)記錄完成。

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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-04-19 11:40:28
你需要先在賬簿中記錄收到款項,然后在稅務(wù)憑證上記錄應(yīng)退稅額。接下來,在賬簿的相關(guān)科目上記錄應(yīng)退稅金的支出,最后把留抵退稅款的賬務(wù)記錄完成。
2023-03-14 13:01:22
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-09-15 14:33:24
增值稅留抵退稅款是增值稅征收過程中扣除的貨物或勞務(wù),當(dāng)貨物或勞務(wù)發(fā)出后,增值稅稅款可能會超出實際應(yīng)納的稅款,從而可以將多繳的稅款留抵其他未納稅款,稱為增值稅留抵退稅款。 做賬的步驟如下: 1. 開立記帳憑證,貸方借方結(jié)余為0,記入: ①應(yīng)交稅款(貸方); ②增值稅留抵退稅款(借方)。 2. 再根據(jù)發(fā)票、稅票或稅務(wù)機關(guān)給出的憑證,開立記帳憑證,貸方借方余額為0,記入: ①增值稅留抵退稅款(貸方); ②應(yīng)付稅款(借方); ③增值稅退稅(貸方); ④增值稅(借方) 案例:一個公司,在2019年發(fā)出增值稅稅款7000元,經(jīng)審核稅務(wù)機關(guān)將其中6000元作為增值稅留抵退稅款,則當(dāng)期發(fā)生下列會計分錄: 應(yīng)交稅款 7000 增值稅留抵退稅款 7000 增值稅留抵退稅款 6000 應(yīng)付稅款 6000 增值稅退稅 6000 增值稅 6000
2023-03-01 19:56:42
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-05-09 16:20:21
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