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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-14 16:12

你的調整方法是對的,但是要注意,這筆應付款應該記錄在本月,而不是之前的年度損益里。除了上述調整之外,還需要做一些調整,比如,在貸方把之前記錄的銀行存款改成應交職工薪酬-應交社保費,在借方把應交稅費-應交增值稅修改為應付職工薪酬-保險(單位) 其他應付款-保險(個人),以便前后賬務的一致性。

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對的是的,不需要調整的。
2022-04-06 11:25:32
你的調整方法是對的,但是要注意,這筆應付款應該記錄在本月,而不是之前的年度損益里。除了上述調整之外,還需要做一些調整,比如,在貸方把之前記錄的銀行存款改成應交職工薪酬-應交社保費,在借方把應交稅費-應交增值稅修改為應付職工薪酬-保險(單位) 其他應付款-保險(個人),以便前后賬務的一致性。
2023-03-14 16:12:59
你好,根據你的描述,現在的調整分錄是 借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:其他應收款
2022-03-26 10:45:47
你應該按照會計原則將上年度繳納的個稅調整為今年的繳納,具體調整分錄為:上年度的借:其他應收款 貸:銀行存款 應轉出;今年度的 借:其他應付款 貸:應交個人所得稅。而發放工資時,借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個人所得稅,應保持不變。
2023-03-15 17:48:53
你好,這些原材料你實際已經領用了吧?產生的商品是否都對外銷售完了?如果是的話需要調整損益,通過以前年度損益調整科目
2023-07-22 21:16:44
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