老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


財務報表的調整,應收賬款期末貸方余額,我可以把它調整到應付賬款里嗎?
答: 是的,你可以把它從應收賬款的期末貸方余額調整到應付賬款里。但是,你必須將其調整到正確的分類中,并根據實際情況正確地進行調整,以便能夠更準確地反映公司的財務狀況。
你好老師 其它應收款科目期末為貸方余額,財務報表自動轉為其它應付款,但是明細賬科目余額表與報表不一致 需要怎么調整
答: 不用調整 自動重分類了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
比如長春湖我做個兩個會計科目,一個在應付一個在其他應付我想把兩個科目調整一個科目,都調成在其他應付款里,我怎么調整,調期末余額嗎?你可以通過做會計分錄來調整。具體步驟如下:1. 首先,你需要將應付賬款的余額轉移到其他應付款。做一個借方的分錄,借:應付賬款,貸:其他應付款。2. 然后,你需要檢查你的賬目,確保所有的應付賬款都已經轉移到其他應付款。3. 最后,你需要在期末做一個調整,確保其他應付款的余額是正確的。這樣,你就可以將兩個科目調整到一個科目了。但是,你需要注意,這種調整可能會影響你的財務報表,所以在做這種調整之前,你需要和你的財務經理或者審計師進行溝通。老師那起初余額不用管它嗎?只看期末余額,只調整期末余額
答: 期初余額,本期發生額都不管,你只管期末余額就可以的,如果這兩個科目都在貸方的話,借應付賬款,貸其他應付款。看應付賬款的期末余額




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光玄月 追問
2023-03-17 14:40
齊惠老師 解答
2023-03-17 14:40