老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


購(gòu)買需要安裝的設(shè)備,買價(jià)和稅金共計(jì)904000元增值稅13%,包裝費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)1500,求買價(jià)多少增值稅多少,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 你好 借:固定資產(chǎn) 800000 %2B1500元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 104000 元 貸:銀行存款 904000 %2B1500元
購(gòu)買需要安裝的設(shè)備,買價(jià)和稅金共計(jì)904000元增值稅13%,包裝費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)1500,求買價(jià)多少增值稅多少,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 你好,不含稅買價(jià)=904000/1.13=800000(這里沒有包括包裝費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)),可以抵扣的增值稅=904000/1.13*13%=104000 分錄是 借;固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),? ?貸:銀行存款等科目?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付運(yùn)輸公司運(yùn)雜費(fèi)6萬(wàn)元,增值稅9%寫會(huì)計(jì)分錄
答: 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款 65400元 貸:現(xiàn)金 60000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 5440元 拓展知識(shí):應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)繳納的與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的稅種,主要包括稅收征收的財(cái)政稅、大宗商品的消費(fèi)稅、服務(wù)稅和教育附加等。









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