老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,金稅系統(tǒng)里面,普票實(shí)際銷售額是-1000,稅金-100,增票實(shí)際銷售額10000,稅金1300,計(jì)算當(dāng)月收入10000-1000=9000元,稅金是1300-100還是直接1300
答: 你好,稅金應(yīng)該是1300-100,但是1300和-100是分開填在報(bào)表里的
老師,金稅系統(tǒng)里面,普票實(shí)際銷售額是-1000,稅金-100,增票實(shí)際銷售額10000,稅金1300,計(jì)算當(dāng)月收入10000-1000=9000元,稅金是1300-100還是直接1300
答: 根據(jù)您的問題,普票實(shí)際銷售額-1000元,稅金-100,增票實(shí)際銷售額10000元,稅金1300元,計(jì)算當(dāng)月收入為9000元,稅金為1300-100=1200元。 拓展知識:稅收發(fā)票是指經(jīng)國家稅務(wù)行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)開出的、記載納稅義務(wù)人準(zhǔn)予扣除的可抵扣稅額的正式票據(jù),一般分為增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票兩種。普通發(fā)票是指開具給納稅人的正式票據(jù),用以證明商品交易或服務(wù)提供,但不提供扣除進(jìn)項(xiàng)稅以及準(zhǔn)予從應(yīng)納稅額中扣除的金額等稅收情況,其價(jià)格是包含稅金在內(nèi)的總價(jià)。增值稅專用發(fā)票是指開給納稅人的正式票據(jù),證明增值稅收入所征稅項(xiàng)目及稅額,并允許納稅人從應(yīng)納稅額中減免稅款,其總價(jià)為不含稅金額。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
金稅盤開票超五百萬是統(tǒng)計(jì)實(shí)際銷售金額還是實(shí)際銷售金額加實(shí)際正費(fèi)稅額
答: 你好,這個實(shí)際銷售額是不含稅的,比對的500萬也是不含稅的
銷售給山東置業(yè)一批原材料,售價(jià)10000元,增值稅稅額1300元,賬面價(jià)值5000元,收到現(xiàn)金11300元,會計(jì)分錄怎么寫?
老師,公司賣廢鐵給個人收現(xiàn)金10000元,申報(bào)增值稅填報(bào)稅未開票收入納稅額是填含稅金額1300,還是不含稅1150.44





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