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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-20 14:19

是的,你需要把2月份的280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

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是的,你需要把2月份的280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
2023-03-20 14:19:00
你好,你二月結(jié)轉(zhuǎn)過就不用重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-04-01 15:10:43
你好;?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 這筆是寫銷項稅的金額哈??
2023-03-30 14:06:15
是的,是這樣做,不過這個實務(wù)中一般是借管理費用 負(fù)數(shù)不是貸管理費用 負(fù)數(shù)
2019-12-31 10:14:07
對的,思路是正確 的,減免稅款年末能有余額么?可以
2023-02-03 15:06:35
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