老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


你好老師,我公司收到其他公司的賬款30000元,老板說(shuō)不需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,我記賬的時(shí)候記成了借:銀行存款 貸預(yù)收賬款 不開(kāi)發(fā)票了借下來(lái)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理合適呀?
答: 首先,你需要根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理。在處理時(shí),你應(yīng)該將“銀行存款”和“預(yù)收賬款”都記入借方,然后將“應(yīng)收賬款”記入貸方。
你好老師,我公司收到其他公司的賬款30000元,老板說(shuō)不需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,我記賬的時(shí)候記成了借:銀行存款 貸預(yù)收賬款 不開(kāi)發(fā)票了借下來(lái)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理合適呀?
答: 這筆錢是不是企業(yè)收入?這筆錢是不是企業(yè)的收入?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我公司收到屬于收入的其他公司的匯款30000元,老板說(shuō)不需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,我記賬的時(shí)候記成了借:銀行存款 貸預(yù)收賬款 不開(kāi)發(fā)票了借下來(lái)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理合適呀?
答: 你的做法不太合理,銀行存款只能記錄收入,而預(yù)收賬款是用來(lái)記錄支出,應(yīng)該分別記賬。因此,你應(yīng)該在收入一欄記錄借方:銀行存款 30000元 貸方:現(xiàn)金30000元; 支出一欄記錄借方:現(xiàn)金30000元 貸方:預(yù)收賬款30000元。




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火星上的帆布鞋 追問(wèn)
2023-03-21 11:52
良老師1 解答
2023-03-21 11:52