老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


你好老師,支付舞蹈老師勞務(wù)費(fèi),有發(fā)票,勞務(wù)個(gè)稅她自己承擔(dān),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好,發(fā)票是由公司開出的,應(yīng)當(dāng)做貸方的費(fèi)用類科目,并做記賬分錄。如果是自行開出的發(fā)票,則應(yīng)當(dāng)做借方的其他應(yīng)付款類科目,并做記賬分錄。同時(shí),需要記錄舞蹈老師的個(gè)人信息,以及支付的勞務(wù)個(gè)稅情況。
你好老師,支付勞務(wù)費(fèi),個(gè)稅由單位承擔(dān),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,支付勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該實(shí)行現(xiàn)金支出原則,即現(xiàn)金支出時(shí)應(yīng)記入現(xiàn)金減少,費(fèi)用增加。同時(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,單位應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)費(fèi)用進(jìn)行稅前扣除,即實(shí)際發(fā)生的勞務(wù)費(fèi),應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時(shí)扣除個(gè)人所得稅,單位不再承擔(dān)稅費(fèi)。拓展知識(shí):此外,企業(yè)應(yīng)注意,如果發(fā)生的勞務(wù)支出未經(jīng)稅前扣除,則企業(yè)在繳納財(cái)政預(yù)算時(shí),就要按照實(shí)際支出金額加上應(yīng)納稅額繳納。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,支付專家講座,有勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的,勞務(wù)個(gè)稅由講座經(jīng)費(fèi)里出,怎么做分錄?
答: 您好,支付專家講座的勞務(wù)發(fā)票,首先應(yīng)當(dāng)將財(cái)政撥款的勞務(wù)經(jīng)費(fèi)記入專項(xiàng)支出,然后再將勞務(wù)個(gè)稅記入財(cái)政收入。
單位聘請(qǐng)外國(guó)專家發(fā)生得勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅由單位自己承擔(dān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做,用過應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎
老師你好,我們單位為年會(huì)表演聘請(qǐng)了一位舞蹈老師,請(qǐng)問支付給舞蹈老師的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
老師,12月支付了勞務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元,申報(bào)個(gè)稅15400元,個(gè)稅也是公司承擔(dān),分錄要怎么做





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