老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,年末要預提費用,帳務該怎么處理,如預提待報銷的業務費差旅費
答: 好的,這里有幾個關鍵點,你可以按照如下步驟處理。首先,你要記錄好預算支出及預算收入。其次,根據不同的費用類型,分別按照公司規定進行預提。最后,如果預提待報銷的業務費差旅費,可以將相關支出付款明細記錄在預算支出表中。
老師,23年12月28日員工和老板有業務處理出差,跨年才能回來報銷差旅費,這個差旅費需要在23年計提嗎,這個跨年的差旅費可以在24年報銷計提嗎(因為包含2829日的費用和出差津貼)
答: 不 需要計提報銷的時候直接寄到報銷的年度就行。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
21年預提費用沒有收到對方發票,22年3月收到該預提費用的發票,如何賬務處理,匯繳怎么操作
答: 您好,匯算清繳前取得發票如果無差額的話,匯算清繳不用調整




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傳統的冬日 追問
2023-03-26 16:47
李老師2 解答
2023-03-26 16:47