老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


為什么境外單位在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為時(shí),購買方支付的價(jià)款是含稅金額呢?含的是什么稅呢?增值稅嗎?境外單位需要幫中國收繳增值稅嗎?收繳的話是怎么交給中國呢?然后這個(gè)公式又是表達(dá)境外單位在銷售貨物時(shí)需要向中國繳納增值稅,所以境外單位一邊在幫中國向境內(nèi)單位收取增值稅,一邊境內(nèi)單位又在幫中國收取境外單位的增值稅,整個(gè)邏輯我怎么感覺好繞呢!請(qǐng)問怎么理解這購買方支付的價(jià)款是含稅金額呢?
答: 您好,感謝您的提問。 一般來說,購買方支付的價(jià)款一定是價(jià)稅合計(jì)金額(含增值稅),就是發(fā)票上的那個(gè)總數(shù)。 境外單位因?yàn)樵谥袊硟?nèi)產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),所以要繳增值稅;但是境外單位不受境內(nèi)稅務(wù)管轄,此時(shí),購買方(境內(nèi))有代扣代繳增值稅的義務(wù),即先將增值稅截留下來,把增值稅款交給國庫再將不含增值稅金額給到境外單位。
老師,繳納印花稅是含增值稅額還是不含增值稅額計(jì)算?
答: 您好 稅法規(guī)定根據(jù)合同簽訂金額 我這邊可以按照不含稅銷售額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司為增值稅一般納稅人,本月不含稅銷售額396087元,供貨商提供的增值稅專用發(fā)票總金額121860元,普通發(fā)票金額219102元,該月繳納的增值稅是多少
答: 該月繳納的增值稅是=396087*0.13-121860/1.13*0.13=37472.02










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



宛艷艷???? 追問
2023-03-29 09:03
王掌柜老師 解答
2023-03-29 09:29
王掌柜老師 解答
2023-03-29 09:30