老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


收到原材料,生產時有發生問題,在貨款時扣掉一部分貨款,用為賠償損失款,扣掉那一部分怎樣做賬務處理呢?
答: 同學你好 這個計入營業外
老師,我們公司是外貿公司,出口國外的產品,因質量問題發生扣款,客戶在回款時 直接扣掉,這部分扣款怎么進行賬務處理呢?
答: 你好,計入營業外支出,調增
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,先付款,再收貨 最后才開票,分別怎么做賬務處理呢?付款時 :借:預付賬款 貸:銀行 收貨時 借:原材料 -暫估 貸:預付賬款 領用材料時 借:工程施工 貸:原材料 收到發票時 怎么做
答: 你好,收到發票先沖暫估 借:原材料 -暫估 負數貸:預付賬款 負數 再按發票金額做 借工程物資 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸預付賬款 工程用的一般入工程物資





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