老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


庫存暫估發票,最多暫估多久,不來發票就得調增
答: 同學您好,業務真實,匯算清繳前取得發票即可稅前扣除
五月暫估的是借庫存 貸應付賬款暫估 借成本 貸庫存 后期來不了庫存發票 都是人工發票和技術服務發票,然后用人工發票和技術服務發票充了之前的暫估 匯算清繳要不要調增啊 暫估的部分 實際也來不了庫存發票
答: 你好,那你的成本紅沖就可以的,借應付賬款貸庫存商品借庫存商品借主營業務成本負數,然后再做你人工費和技術發票的。 借主營業務成本貸、銀行存款等,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問一下如果我2023年暫估入庫原材料暫估多了、原路沖回,按照發票錄入數量沒有暫估的多,結存庫存是負數應該怎么調整
答: 再沖減多結轉的成本
庫存沒了,先暫估入庫,發票回來可能金額大于暫估的或小于暫估的再沖暫估按正確金額入賬,暫估的和實際取得發票的數量、單價、金額有差距可以嗎?
入庫時可以先不暫估嗎?等提貨出庫時收到賬單再暫估呢?暫估數都是要紅沖的,最后以發票金額為實存數,實存數就是賬面數,是一致的現在問題是入庫時暫估,還是提貨時暫估?
你好,老師請問下關于暫估款,就是做暫估款,借:庫存商品,貸:暫估款,那我收到發票庫存商品入庫了,沖銷暫估款時,發票的數量和單價和暫估款的數里單價不一致,請問下,是以暫估款的數沖嗎?
暫估入庫的材料,上月有5000暫估入庫,下月未來發票,下月又采購6000,暫估入庫,次月發票未到,暫估可以兩月一起暫估嗎?來票是要一個月一個月的沖暫估還是月份疊加一起暫估,開票一起沖暫估




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易 老師 解答
2023-04-11 10:24