老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


今年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,以前按25%減20%后再減一半征收,是嗎?
答: 是的,100萬以下是按2.5%的稅率
老師好 公司從事環(huán)保項(xiàng)目,2019年收到即征即退退增值稅20萬,年底匯算清繳是否需要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅。年度應(yīng)納稅額超過300萬元,且在前三年免征企業(yè)所得稅,。如果退稅20萬需要調(diào)整繳納企業(yè)所得稅,是按照減按25%再按20%繳納,還是按照25%繳納。
答: 這個(gè)還是按25%進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅。就是屬于新的一個(gè)年度的收到此退稅款,這個(gè)年度超過了300萬元的應(yīng)納稅額,因此按2019年企業(yè)所得稅的政策,是按25%繳納企業(yè)所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳是一年的收入減去成本減費(fèi)用,乘以25%嗎
答: 你好,你屬于小微企業(yè)嗎。





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


