您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


勞務公司 開的勞務費發票,借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,發工資就是勞務成本,這個勞務成本需不需要結轉到主營業務成本
答: 你好,是的,勞務成本期末需要轉入主營業務成本。
咨詢公司,業務人工成本計入主營業務成本,計提工資時該怎么計提呢,是借主營業務成本,貸應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-公司承擔社保?另外支付社保費時,是借其他應付款~個人社保,應付職工薪酬-公司,貸銀行存款?有點亂了,怎么才是正確的呢?
答: 是的,您說的是正確的。只是計提工資和社保,建議分開來做,因為涉及兩個明細科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問下,工資計入成本是先做個借應付職工薪酬貸銀行存款,全部做完在做個借主營業務成本,貸應付職工薪酬嗎
答: 對的對的沒問題的,正確。









粵公網安備 44030502000945號



李某某 追問
2023-04-23 09:23
樸老師 解答
2023-04-23 09:27
李某某 追問
2023-04-23 09:33
樸老師 解答
2023-04-23 09:39
李某某 追問
2023-04-23 09:42
樸老師 解答
2023-04-23 09:43