老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


光明廠2022年6月發生以下生產業務(假設期初無在產品):(1)將58 000元轉入職工工資存折。(2)用銀行存款6 000元預付下季度車間用房租,并相應分攤本月負擔2 000元。(3)生產I號產品耗用材料120 000元,Ⅱ號產品耗用材料180 000元,車間一般耗用材料4 200元,廠部耗用材料1 500元。(4)用現金支票購買廠部辦公用品7 500元。(5)計提本月固定資產折舊,其中車間折舊11 000元,廠部折舊6 500元。
答: 您好。同學。您是具體的問題是
7.倉庫發出一批甲材料和乙材料,其中生產A產品耗用甲材料15000元,生產B產品耗用乙材料10000元,車間和廠部各耗用乙材料500元。8.結轉當月應付工資,其中:A產品生產工人工資20000元,B產品30000元,車間管理人員工資1400元,行政管理人員工資1800元。9.取現532000元,并以庫存現金支付工人工資。10.以現金支付管理部門辦公費用80元。11.以銀行存款支付下年度保險費1320元,攤銷應由本月負擔的保險費110元。12.計提應由當月負擔的短期貸款利息500元。13.計提當月車間用固定資產折舊2500元。
答: 你好,是需要做第7筆業務到第13筆業務的分錄嗎??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師購置固定資產時,借固定資產貸銀行存款,計提折舊時借管理費用貸累計折舊,折舊時借累計折舊貸固定資產。是這樣做賬嗎?
答: 您好同學,折舊的時候借管理費用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。









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