老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


怎么理解,主營業務收入和應收賬款和其他應收款,主營業務成本和應收賬款和主營業務收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
您好,銷售商品的分錄記成了 借 應付賬款2萬 ,貸主營業務收入、銷售稅額本來應該是借 應收賬款2萬元,用錯了科目 跨年后,期初余額 應付賬款2萬寫負數對嗎? -20000嗎?
答: 借應收賬款 貸應付帳款 做這個就行 正數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司做工程分包項目,我們下面有個勞務公司??偘l工資到勞務公司農民工賬戶,我們開總的工程票給他們(包含工資金額)。 另外勞務公司給我們代開票(開票給我們,他們申報個稅),有委托代付的證明。這一整套分錄怎么寫?是不是這樣:<br> 做工資表的時候勞務發票沒過來:借:應付賬款-勞務公司<br> 貸:應收賬款-總包(工資部分)<br> 我們開票:借:應收賬款-總包(工資 材料款)<br> 貸:主營業務收入<br> 銷項稅<br>總包回款(因為工資已經發到勞務公司農民工賬戶了)借:銀行存款 貸應付賬款-勞務公司
答: 1.總包代發工資到勞務公司農民工賬戶由于總包公司代發工資,但這筆款項實際上是你們公司應付給勞務公司的工資款項,因此你們公司并不直接產生對總包的應收賬款(工資部分)。如果你們公司已經計提了這筆工資費用:借:勞務成本(或類似科目,代表你們應付給勞務公司的工資)貸:應付賬款-勞務公司當總包公司代發工資時(假設你們收到了總包公司的通知或確認):借:應付賬款-勞務公司(工資部分)貸:其他應付款-總包代發工資但你們并沒有實際的銀行存款流入,因為工資是直接支付給農民工的。 2.我們開總的工程票給總包(包含工資金額)當你們開具發票給總包時:借:應收賬款-總包(全額,包括工資和材料款)貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 3.勞務公司給我們代開票(開票給我們,他們申報個稅)假設勞務公司已經為你們代開了發票,并且你們需要確認這筆勞務成本:借:勞務成本(或類似科目,金額與勞務公司發票一致)應交稅費-應交增值稅(進項稅額,如果發票是增值稅發票)貸:其他應付款-勞務公司(發票金額) 4.總包回款(因為工資已經發到勞務公司農民工賬戶了)當總包公司回款時:借:銀行存款貸:應收賬款-總包(全額,包括工資和材料款)你們需要向勞務公司支付工資和可能的勞務費用:借:其他應付款-勞務公司(工資和勞務費用總和)貸:銀行存款如果之前還有“其他應付款-總包代發工資”的掛賬,你們也需要結清它:借:其他應付款-總包代發工資貸:銀行存款(或可能沖減其他應付款-勞務公司,如果之前掛賬的是勞務公司)








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玲老師 解答
2023-04-27 17:30
嗚啦啦啦 追問
2023-04-27 17:42
玲老師 解答
2023-04-27 18:03
玲老師 解答
2023-04-27 18:03