老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


去年5月向公司法人借款了10200元未入賬,公司是從去年9月才開始建賬套的,只錄入8月底的銀行余額作為9月的期初金額,現在5月份還款做賬直接做借:其他應付款 貸銀行存款的話,其他應付款就會不平,那我應該怎么做賬呢?現在是改動不了之前的數據了應該怎么做呢?增加借款那不是也要掛在銀行存款嗎,再掛銀行存款不是余額就對不上了?
答: 您好,那就補入賬,借款去哪了
公司之前員工買設備,然后掛的是其他應付款--員工。但是現在又用銀行存款付給銷貨方了。我應該怎么做賬之前是借固定資產,貸其他應付款--員工。然后這個月出納又給我銀行匯款回單,而且金額也不一致。金額是一致的之前做了一筆借固定資產貸其他應付款。然后現在付這筆款應該怎么做賬能不能直接借其他應付款貸銀行存款啊是不是因為這筆款是付給供應商的,所以不能直接借其他應付款--員工
答: 能直接借其他應付款--員工
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一下公司收到個人的款項會計分錄是不是(借:銀行存款 貸:其他應付款),那其他應付款這項不是就掛在賬上了嗎?別人的錢是白給公司的,不需要還。個人打款過來(借:銀行存款 貸:其他應付款),但是這個其他應付款掛賬上怎么處理,因為不要還款下面的會計分錄怎么做
答: 借:銀行存款 貸:營業外收入-捐贈收入





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