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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-05-15 14:29

是的,這個(gè)行業(yè)適合加計(jì)抵減的

k1 追問

2023-05-15 14:34

我們是屬于第三方,專門給企業(yè)做培訓(xùn)的。我們找老師給客戶培訓(xùn)。大多數(shù)是電力公司  這個(gè)也適應(yīng)嗎

家權(quán)老師 解答

2023-05-15 14:41

首先你們必須是一般納稅人,其次就是,你們是服務(wù)行業(yè)就行

k1 追問

2023-05-15 14:56

他注冊時(shí)是選 的這個(gè)行業(yè)是不是服務(wù)業(yè)?

家權(quán)老師 解答

2023-05-15 15:02

實(shí)質(zhì)重于形式,要看你的開服務(wù)的銷售收入是否超過50%

k1 追問

2023-05-15 15:09

老師開票都是開的這個(gè)項(xiàng)目

家權(quán)老師 解答

2023-05-15 15:15

這個(gè)是簡易計(jì)稅的,不能加計(jì)抵減的

k1 追問

2023-05-15 15:22

老師我們是一般納稅人啊

家權(quán)老師 解答

2023-05-15 15:26

按比例銷售收入超過60%就可以

k1 追問

2023-05-15 15:29

但是老師我們是一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的啊

家權(quán)老師 解答

2023-05-15 15:36

可以抵扣進(jìn)項(xiàng)就可以加計(jì)抵減

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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