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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-05-16 09:48

你好,這個直接進入應交稅費,應交增值稅預繳稅金。

? 追問

2023-05-16 09:58

這些期末有余額,審計那邊要求補計提,我應該補計提嗎?像這種情況是預交時候的吧

宋生老師 解答

2023-05-16 09:59

你好,這些附加稅是要補充計提,但是增值稅進項稅額這個不用。

? 追問

2023-05-16 10:10

除了增值稅進項稅稅額22210101這個科目,其他的都需要補計提是嗎?

宋生老師 解答

2023-05-16 10:12

你好,你這個應交增值稅下面的那一些,就是那個黃色下面的那些都要。

? 追問

2023-05-16 10:30

老師,這個三個科目最后的余額合計是345151.16,不需要補計提嗎?

宋生老師 解答

2023-05-16 10:31

 你好,這個不需要的。

? 追問

2023-05-16 11:35

老師,如果后面開的那張發票,結算的時候沒有發生成本,最后那個結算分錄是正確的嗎?直接結轉到毛利?

宋生老師 解答

2023-05-16 11:36

你好,你如果沒有成本,或者說也不用暫估成本之類的,就是這樣做。

? 追問

2023-05-16 12:16

老師,2021年這個科目錯了,怎么辦呢?
都是310402,輸入的時候錯輸了310409
2022年末應該怎么調整呢?

宋生老師 解答

2023-05-16 12:18

您好,新的問題麻煩重新提問謝謝

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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