老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


金蝶里客戶應(yīng)收期初數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的-5069,但是實(shí)際上應(yīng)該是-4966,但是銷(xiāo)售出庫(kù)單的期初數(shù)據(jù)也是5069,需要用出庫(kù)單推銷(xiāo)售發(fā)票的話金額不能改,現(xiàn)在只收到了一張金額是4841的發(fā)票,如果我下推發(fā)票的話按金額5069下推然后,在做一筆負(fù)數(shù)其他應(yīng)收款調(diào)賬,就可以了呢
答: 首先,你需要確認(rèn)你的期初數(shù)據(jù)是否正確,因?yàn)檫@是后續(xù)所有操作的基礎(chǔ)。如果你確定期初數(shù)據(jù)是-4966,那么你需要先調(diào)整期初數(shù)據(jù)。然后,你可以按照銷(xiāo)售出庫(kù)單的金額5069下推銷(xiāo)售發(fā)票,這樣發(fā)票的金額就會(huì)和出庫(kù)單的金額一致。至于你只收到了一張金額是4841的發(fā)票,你可以先錄入這張發(fā)票,然后再做一筆負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收款調(diào)賬,將金額調(diào)整到正確的數(shù)額。這樣,你的應(yīng)收賬款就會(huì)和實(shí)際情況一致了。
金蝶里客戶應(yīng)收期初數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的-5069,但是實(shí)際上應(yīng)該是-4966,但是銷(xiāo)售出庫(kù)單的期初數(shù)據(jù)也是5069,需要用出庫(kù)單推銷(xiāo)售發(fā)票的話金額不能改,現(xiàn)在只收到了一張金額是4841的發(fā)票,如果我下推發(fā)票的話按金額5069下推然后,在做一筆負(fù)數(shù)其他應(yīng)收款調(diào)賬,就可以了呢
答: 同學(xué)你好 這樣就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
不過(guò)我軟件是會(huì)計(jì)期間建立的,只有一些期末余額,想根據(jù)這些數(shù)據(jù)填起初數(shù)據(jù)做資產(chǎn)負(fù)債表去填入金蝶軟件起初帳套的起初數(shù)據(jù),這個(gè)我需要怎么編制起初數(shù)據(jù)就是不能確定為收入的應(yīng)收賬款,這個(gè)已經(jīng)發(fā)貨了但是沒(méi)有收到錢(qián)也沒(méi)開(kāi)票,庫(kù)存商品,原材料,銀行存款,應(yīng)收票據(jù),固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),預(yù)付了一份貨款,其他就沒(méi)有了,怎么編制呢
答: 你好; 你們是年中去建賬是嗎? 那你建賬試算平衡了沒(méi)有




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歡總在笑 追問(wèn)
2023-07-21 13:31
青檸 解答
2023-07-21 13:31