老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,我們是銷售方,現(xiàn)在購(gòu)買方填開(kāi)了紅字信息表需要紅沖原來(lái)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們需要收回原來(lái)的發(fā)票嗎
答: 您好, 這個(gè)發(fā)票不需要收回的
老師。我們是銷售方,我們開(kāi)出的發(fā)票購(gòu)買方已經(jīng)抵扣入賬現(xiàn)因?yàn)橐恍┰蛐枰鲝U重開(kāi),對(duì)方開(kāi)具了紅字信息表,我們這邊開(kāi)個(gè)紅字發(fā)票然后直接重新開(kāi)一張就行了嗎?原發(fā)票(已抵扣紅沖)需不需要收回?紅字信息表是不是要對(duì)方蓋章寄回?我們開(kāi)具的紅字發(fā)票需不需要給購(gòu)買方?
答: 對(duì)的,是的,不需要收回來(lái)的紅字信息表,需要對(duì)方蓋發(fā)票專用章,你開(kāi)了紅字發(fā)票,需要給對(duì)方一份的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們是購(gòu)買方 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售方開(kāi)票錯(cuò)誤 但是我們已經(jīng)抵扣過(guò)了 我們需要開(kāi)紅字發(fā)票信息表 然后我們賬務(wù)處理的話需要怎么做 是直接原來(lái)憑證紅沖 然后再做藍(lán)字的是吧
答: 借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。





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