老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


老師你好,請問年底結轉增值稅,應交稅費~應交增值(轉出未交增值稅)未貸方負數表示什么,我申報表當月增值稅進項大余銷項,有留底稅
答: 你好,貸方負數就表示借方有余額,就是你們單位留底的金額。
應交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報表中,看哪塊?我賬稅一致核查時候,發現我應交稅費-應交增值稅和稅務局申報表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對不上
答: 你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發生額還是借方發生額?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每月結轉增值稅,是借應交增值稅—銷項稅2000,貸應交增值稅—進項稅500(這是可抵的稅),應交增值稅—未交稅金1500(這是下月申報要交的稅)對嗎
答: 您好: 每月結轉增值稅,是借應交增值稅—銷項稅2000,貸應交增值稅—進項稅500(這是可抵的稅),應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1500,然后再借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1500,貸應交稅費-未交增值稅1500









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Kalen Wu 追問
2023-09-14 13:50
郭老師 解答
2023-09-14 13:51