老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


購入不需要安裝的設(shè)備,不含增值稅的售價為150000元,增值稅為25500元,款項已經(jīng)通過銀行存款支付,按照工作量法計算折舊,預(yù)計總工作量10000件,本月生產(chǎn)300件,凈殘值率3%
答: 您好,請問這個是咨詢什么呢
東方公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)12月1日,從銀行借入為期6個月年利率6%的借款600000元,已存入銀行存款戶。(2)12月5日,董事會決定將本公司生產(chǎn)的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,公司共有職工200名,其中直接參加生產(chǎn)的職工170名,管理人員30名。該批電暖氣的單件成本為900元,市場銷售價格為每件1000元(不含增值稅)。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
量家公司2019年5月15日接受A公司的訂單,訂單包含液晶電視機2000臺,每臺售價1000元(不含增值稅)元預(yù)付貨款(不含增值稅款)。增值稅稅率為13%。當(dāng)天收到A公付的1000000萬2019年6月20日,量家公司開始發(fā)送訂單的全部貨物,每臺貨物產(chǎn)成本為800元。貨物承運人由賣家委托。6月21日,量家公司出售多余原材料獲得收入2147元(含稅),已存入銀行。原材料成本1700元。已知增值稅稅率為13%。6月30日,經(jīng)計算,本月銷售人員工資為8000元。用銀行存款支付銷售產(chǎn)品的展覽費10000元。以銀行存款向社會捐贈10000元慈善款。
答: 您好同學(xué),分錄如下 5.15日 借銀行存款1000000 貸預(yù)收賬款1000000 6.20日 借預(yù)收賬款1000000 應(yīng)收賬款1260000 貸主營業(yè)務(wù)收入2000000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)260000 借主營業(yè)務(wù)成本2000*800=1600000 貸庫存商品1600000








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