老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,你好! 公司購買辦公樓共254萬,先前的會計已入帳,并按254萬折舊了二年。實際上已支付214萬,但會計是按254萬入帳并折舊。這個月從公戶付了尾款40萬。現已付清。請問這40萬怎么做會計分錄。之前會計沒有建帳應付帳款40萬。
答: 你好,學員,之前會計資產按照254,對方科目用的什么
是建筑工地,來之前沒有會計,有一個40萬的借款,預付4個月利息3.2萬,直接從本金里面扣除的,但是那個3.2萬元已經作為支出在前面的流水賬里了解,現在來了,要把這40萬元的借款入賬,應該怎么做分錄
答: 您好!借銀行存款 貸短期借款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,以前年度應付帳款做成了應收賬款,并且多做了幾十萬,實際應付款也是付清了,以前請的是代賬公司,去年才請會計,賬非常爛,初始數據不對。這實際不存在的應收賬款怎么處理呢?數額不小80萬
答: 你好,應收賬款是借方余額還是貸方?
小企業幾年前的應收賬款10萬元,與欠款公司簽訂了此筆應收帳款六折支付,也就是收回6萬元,請問小企業如何做會計分錄,損失的4萬元可以稅前扣除不?在會計報表上怎么填寫?
老師,當月鋼筋釆購,簽釆購合同價款120萬,當月以實際到貨118萬結算并開專票100萬元,已由銀行存款支付,余下18萬尾款下月支付!當月會計分錄同下月會計分錄怎么做?





粵公網安備 44030502000945號


