老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我們是酒店,收入較多,為了少交稅。每月收入少做,但是都在應(yīng)收賬款掛著。現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款沖平,該怎么沖
答: 如果您想將應(yīng)收賬款沖平,可以考慮以下幾種方法: 確認(rèn)收入:首先,您需要確認(rèn)所有的收入,包括已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入和未實(shí)現(xiàn)的收入。這可以確保您不會(huì)漏報(bào)收入,并且可以避免未來出現(xiàn)稅務(wù)問題。 調(diào)整賬務(wù):如果您的應(yīng)收賬款余額較高,您可以考慮調(diào)整賬務(wù),以減少應(yīng)收賬款的余額。例如,您可以將其歸入“其他應(yīng)付款”或“預(yù)收賬款”等科目中進(jìn)行調(diào)整。 催款:如果您的應(yīng)收賬款是由于客戶拖欠造成的,您可以采取催款措施。通過與客戶聯(lián)系并催促其支付欠款,您可以盡快收回資金,從而減少應(yīng)收賬款的余額。 核銷:如果您的應(yīng)收賬款已經(jīng)無法收回,您可以考慮進(jìn)行核銷。這需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)核銷,并獲得批準(zhǔn)。核銷后,您可以將這部分應(yīng)收賬款從賬務(wù)中剔除,從而減少應(yīng)收賬款的余額。 轉(zhuǎn)讓:如果您需要快速減少應(yīng)收賬款的余額,可以考慮將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給其他方。這可以通過貼現(xiàn)、出售等方式實(shí)現(xiàn)。
老師老師這個(gè)題的(3),應(yīng)收賬款100570怎么來的??應(yīng)交稅費(fèi)11570又是怎么來的??
答: 您好,不含稅收入89000,銷項(xiàng)稅額89000*13%=11570,所以價(jià)稅合計(jì)為89000+11570=100570,款項(xiàng)未收到,所以應(yīng)收賬款為100570
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司的報(bào)表中在應(yīng)收賬款那勾了不適用是不是就不可以用報(bào)表里的數(shù)據(jù)了
答: 您好,應(yīng)收賬款那勾了不適用,可能這個(gè)應(yīng)收賬款是不真實(shí)的,那就不用這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)了






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