老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


那我可以這樣理解:10月會計憑證也跟著進項轉出,把11月收到的發票附在10月的憑證后?
答: 你好!你是發生了什么業務
老師您好,請教一個問題,發票3月已抵扣,購方10月沖紅這張發票,報表進項轉出,發票銷方11月才開,那么憑證上我是跟著報表當月轉出,還是等11月收到發票再轉出呢?
答: 根據您提供的情況,建議在11月收到發票后再進行轉出。 因為您已經抵扣了3月的發票,并且現在需要沖紅這張發票。如果按照報表進項轉出,那么在3月時已經進行了轉出,現在需要重新進行轉出。因此,應該在11月收到發票后再進行轉出,以確保轉出的金額與實際情況相符。 在憑證上,您可以在11月收到發票后,根據實際情況進行轉出。具體來說,您可以將發票上的金額從進項稅額中減去,以反映沖紅的情況。例如,如果發票金額為100元,您可以在憑證上寫下“借:進項稅額 -100元,貸:庫存商品 -100元”。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
現在我10月未結轉損益,11月入了憑證,怎么刪除11月的憑證,用友U810月結賬已取消,因為已經入了11月的憑證,結轉10月損益,結轉到了11月,怎么刪除11月的憑證呢包括結轉到11月的期間損益
答: ?你好;? 你10月結賬了嗎你沒有結轉損益的話; 你10月是沒有結賬嗎; 我記得 金蝶是可以 11月正常做賬 選擇11月日期;? ?到時? 在結轉10月損益 在結賬就行了。? ??





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