老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師您好,請問用友T6系統,我們啟用了供應鏈模塊和總賬模塊,結轉損益的前一步是什么?收發存匯總表與原材料低值易耗品的總賬余額對賬一致嗎
答: 你好,結轉損益前一步就是核對總賬和各個模塊的期末余額要能對應
老師你好,我們公司使用用友T6系統的總賬模塊和供應鏈模塊,我現在要匯總一下我11月完工項目的直接材料,直接人工,制造費用分攤,請問我應該在生產成本科目下的直接材料,直接人工,制造費用分攤下面查嗎
答: 是的,就是在生產成本科目下的直接材料,直接人工,制造費用分攤下面查。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師用友T3進銷存模塊系統自動計算產品單價結轉成本后存貨的期末余額和總賬系統對不上怎么回事?
答: 同學,你好 你供應鏈結賬了嗎
老師系統起用總賬和固定資產模塊,用友必須先把固定資產結賬才能月末結賬,現在固定資產不想啟用了等有固定資產的時候在啟用,怎么操作才能不啟用固定資產模塊?
我在應收模塊沖銷了一張上個月已記賬的憑證,直接在總賬模塊生成了一張沖銷憑證,現在導致總賬和應收對賬不平,這張憑證在應收模塊又找不到,總賬系統又不能刪除,怎么解決呢?
用友T3不小心開通的模塊怎么取消,現在想要在總賬系統進行月末結賬,但是因為有工資模塊,存貨模塊,固定資產模塊,導致這幾個不結賬,就直接影響總賬中的月末結賬,現在要怎么做可以取消這幾個,不影響我月末結賬




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慧琳 追問
2023-12-01 21:31
小小霞老師 解答
2023-12-01 21:31
慧琳 追問
2023-12-01 21:50
小小霞老師 解答
2023-12-02 16:58