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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-12-06 15:17

您好
請問收到押金的時候分錄怎么寫的

威嚴的櫻桃 追問

2023-12-06 16:39

收到押金分錄:借:銀行存款,貸:其他應付款

威嚴的櫻桃 追問

2023-12-06 16:41

收到押金分錄:借:銀行存款20000,貸:其他應付款20000

bamboo老師 解答

2023-12-06 17:02

扣除4000元押金作為賠償款

那這樣寫分錄正確的哈

威嚴的櫻桃 追問

2023-12-06 17:10

老師,如果是一般納稅人是不是
貸:其他業務收入3539.82
       應交稅費-應交增值稅-增值稅進項稅額460. 18

bamboo老師 解答

2023-12-06 17:14

借:其他應付款-押金 4000
貸:其他業務收入 
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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相關問題討論
您好 請問收到押金的時候分錄怎么寫的
2023-12-06 15:17:42
你好,需要先沖銷錯誤的 借:其他應收款,貸:管理費用? 或? 以前年度損益調整—管理費用 現在收回押金 借:銀行存款等科目,貸:其他應收款?
2022-04-20 19:46:05
可以的,可以這么做的。
2023-12-28 16:59:01
你好是的,分錄就是這樣。
2023-04-04 16:47:47
你好,工作服押金計入其他應付款,扣員工個人所承擔的社醫保如果先墊付就是其他應收款
2022-05-10 16:43:58
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