老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


我們單位工人工資在其他勞務(wù)公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,繳稅3個(gè)點(diǎn),也可以退稅嗎
答: 同學(xué)你好 匯算清繳都是多退少補(bǔ)
老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,又開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
答: 如果是3%的普通發(fā)票的可以免
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!服務(wù)費(fèi)紅字增值稅普通發(fā)票開(kāi)具的流程是什么
答: 您好,開(kāi)具服務(wù)費(fèi)紅字增值稅普通發(fā)票的流程如下: 1.?打開(kāi)開(kāi)票軟件:打開(kāi)《增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤(pán)版)》。 2.?進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面:點(diǎn)擊“發(fā)票管理”、“發(fā)票填開(kāi)”、“增值稅普通發(fā)票填開(kāi)”。 3.?點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕:在發(fā)票填開(kāi)界面中,點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕。 4.?填寫(xiě)銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼和號(hào)碼:在彈出的窗口中,填寫(xiě)需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,并點(diǎn)擊“下一步”。 5.?確認(rèn)紅字發(fā)票信息:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出原藍(lán)字發(fā)票的信息,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”。 6.?填寫(xiě)紅字發(fā)票內(nèi)容:根據(jù)實(shí)際情況,填寫(xiě)紅字發(fā)票的詳細(xì)內(nèi)容,包括購(gòu)貨單位信息、銷售商品詳情等。 7.?打印紅字發(fā)票:在打印機(jī)中放置空白發(fā)票,點(diǎn)擊“打印”按鈕,完成紅字發(fā)票的開(kāi)具。 需要注意的是,在開(kāi)具紅字增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)確保原藍(lán)字發(fā)票的真實(shí)性和合法性,并且按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行操作。同時(shí),不同地區(qū)的稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)有略微不同的要求和流程,具體操作時(shí)還需遵循當(dāng)?shù)氐囊?guī)定。








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