老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


當月售出a產品300件,銀行已收到貨款195000元和增值稅稅款25350元。這個會計分錄怎么寫?
答: 學員你好。分錄如下 借*銀行存款195000+25350=220350 貸*主營業務收入195000 應交稅費-增值稅-銷項稅額25350
銷售a產品500件,貸款100000元,增值稅稅款13000元,款項已收到并存入銀行,會計分錄怎么寫?
答: 您好 借:銀行存款 113000 貸:主營業務收入 100000 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
6月1日,公司賒銷產品一批,價款200,000元,增值稅26,000元。9月1日,公司收到一張對方已承兌的商業匯票。11月1日,匯票到期,票款存入銀行。要求:寫出賒銷產品、收到匯票及收到票款時的會計分錄。
答: 你好 賒銷產品 借;應收賬款 226,000,貸;主營業務收入200,000 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)26,000 收到匯票 借;應收票據226,000,貸;應收賬款226,000 收到票款 借;銀行存款226,000,貸;應收票據 226,000








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