老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


(增值稅與消費(fèi)稅)某食品廠是一般納稅人,2022年度發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)5月4日,食品廠購進(jìn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10000元、增值稅1300元,原料已驗(yàn)收入庫并同時支付貨款。在購貨過程中支付運(yùn)輸費(fèi)取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)2000、稅金180元。(2) 5月7日,從農(nóng)民手中收購小麥,填開的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明的買價6000元,該批小麥已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,貨款以現(xiàn)金支付。(3) 5月12日,食品廠從國外進(jìn)口材料一批,關(guān)稅完稅價格為50000元,繳納進(jìn)口關(guān)稅5000元、消費(fèi)稅2700元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)以銀行存款支付。
答: 同學(xué),發(fā)下完整的題目
一、(增值稅與消費(fèi)稅)某食品廠是一般納稅人,2022年度發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)5月4日,食品廠購進(jìn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100 00元、增值稅1300元,原料已驗(yàn)收入庫并同時支付貨款。在購貨過程中支付運(yùn)輸費(fèi)取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)2000、稅金180元。(2)5月7日,從農(nóng)民手中收購小麥,填開的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明的買價6000元,該批小麥已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,貨款以現(xiàn)金支付。(3)5月12日,食品廠從國外進(jìn)口材料一批,關(guān)稅完稅價格為50000元,繳納進(jìn)口關(guān)稅5000元、消費(fèi)稅2700元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)以銀行存款支付。
答: 你好,題目具體要求做什么?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一.(增值稅與消費(fèi)稅)某食品廠是一般納稅人,2022年度發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)5月4日,食品廠購進(jìn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10000元、增值稅1300元,原料已驗(yàn)收入庫并同時支付貨款。在購貨過程中支付運(yùn)輸費(fèi)取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)2000、稅金180元。(2)5月7日,從農(nóng)民手中收購小麥,填開的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明的買價6000元,該批小麥已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,貨款以現(xiàn)金支付。(3)5月12日,食品廠從國外進(jìn)口材料一批,關(guān)稅完稅價格為50000元,繳納進(jìn)口關(guān)稅5000元、消費(fèi)稅2700元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)以銀行存款支付。(4)5月26日,食品廠將上月購進(jìn)的一批貨物作為管理部門職工福利發(fā)放,上月購進(jìn)貨物取得增值稅普通發(fā)票注明價款30000元、增值稅3900元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票付訖。
答: 你好,請把題目完整發(fā)一下









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