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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-21 14:07

你好,你的實際利潤× 10%

咸魚阿姨 追問

2023-12-21 14:10

我的加計扣除金額1572278.41  調整后的應納稅所得額是1726894.92    報表里面減免所得稅額是370378.98啊

郭老師 解答

2023-12-21 14:10

你好,你說的是107040這個表格嗎。

咸魚阿姨 追問

2023-12-21 14:11

是這個報表的

郭老師 解答

2023-12-21 14:12

那就是你的應納稅所得額乘以10%。去看下主表。

咸魚阿姨 追問

2023-12-21 14:14

我這個數據就是從主表弄出來的   算了半天算不對

郭老師 解答

2023-12-21 14:15

你看一下他是在哪一行,如果是第一行的話,哪一年的政策。

咸魚阿姨 追問

2023-12-21 14:19

2022年的年度匯算清繳申報表,主表里面導出來利潤總額2834719.31  納稅調增464454.02  加計扣除1572278.41  應納稅所得額431723.73   減免所得稅額370378.98  應納稅額61344.75

郭老師 解答

2023-12-21 14:20

你去看下107040,他在哪一個行填寫的,如果是第一行的是不是。100萬乘以22.5%加上726894.92乘以20%。

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相關問題討論
你好,你的實際利潤× 10%
2023-12-21 14:07:38
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-01-14 20:15:33
你好,這個可以按月分攤,一般是這樣子。
2023-05-15 11:10:59
加計扣除減免稅金額應該填寫申報加計扣除減免稅的研究開發支出的金額*75% 高新技術企業減免稅金額應該填寫你們利潤總額*10%,因為政策所得稅稅率是25%,高新技術企業是15%,相當于減免了10%。
2022-01-13 14:37:33
你好,需要啊,這個高新企業都需要填寫的啊
2021-08-03 11:08:44
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