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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-01-04 12:41

同學,你好
這個不行,實際銷售和開票內容不符

烏^茜 追問

2024-01-04 12:50

好的。如果這樣子開庫存要怎么處理?

小菲老師 解答

2024-01-04 12:51

同學,你好
沒辦法處理,根據你發票,你庫存沒有出售

烏^茜 追問

2024-01-04 12:56

好的,謝謝

小菲老師 解答

2024-01-04 12:57

不客氣,祝工作順利

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相關問題討論
同學,你好 這個不行,實際銷售和開票內容不符
2024-01-04 12:41:52
您好!發票開多少就做多少收入。然后計提相應的稅金。
2017-01-04 18:20:23
你好,按照折讓,需要把索賠的金額開具負數發票,分錄 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 負數
2024-03-09 14:45:53
您好,全額開了發票,分錄,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。扣除罰款后收到部分貨款時,借;現金或者銀行存款,營業外支出,貸;應收賬款。
2016-12-27 22:17:20
您好 借:發出商品 貸:庫存商品
2022-01-05 22:47:19
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