老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,我們公司購進貨物,有銀行回單,有專票,做分錄的時候,是借:原材料 進項 貸:銀行存款 還是 借:原材料 進項 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款, 如果同時有好幾家材料專票,有銀行回單的,要怎么做的
答: 最后一個比較好,這樣方便對賬。
你好老師,支付不常發(fā)生的業(yè)務并收到發(fā)票在同一天,第一種入錄賬 借:原材料,應交稅費-應交增值稅-進項稅 貨:銀行存款,還有一種是:借:原材料,應交稅費-應交增值稅-進項稅 ,貸:應付****賬款,借:應付****賬款,貸:銀行存款,那一種更好
答: 第二種,要通過往來賬戶過賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年付的原材料款 借:應付賬款 貸:銀行存款 。發(fā)票一直沒來,原材料2021年就到了,沒做暫估。2024年8月發(fā)票到了,賬務怎樣處理。如果是借:原材料 應交稅費--應交值稅(進項稅額),貸應付賬款,不相當于是8月份原材料才入庫嗎,原材料庫存會很大。
答: 您好,這個的話,因為你一開始是應付賬款,現(xiàn)在給了貨物后,是需要原材料增加才對的









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