老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


多開發(fā)票的卻認為返利的怎么記錄會計分錄,比如9月份實際銷售額為2000,發(fā)票開了3000。則款項未收,借:應收帳款3000貸:主營收入2,其它應付款1,對嗎
答: 同學你好 不對 返利要先確認收入哦 返利計入銷售費用
老師,請問下,供應商給我們多開發(fā)票0.2元,就是付款比開票少了0.2元,怎么平賬
答: 你好 假裝付不出去了 借 應付賬款 0.2 貸 營業(yè)外收入 0.2
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,公司付款了180萬采購A和B產(chǎn)品兩種,收到的發(fā)票是1967965.6元,對方開多了發(fā)票而且分兩次開的發(fā)票,我是不是收到多少貨就沖多少應付款,多開的發(fā)票余額應該在貸方?麻煩幫我看一下,這樣子做分錄對么,如下:1、付款時,借應付帳款,貸:銀行存款,2、第一次收到發(fā)票時,借:庫存商品-A,借:庫存商品-B,貸:應付帳款。3、第二次收到發(fā)票時:借:庫存商品A,借:庫存商品B,貸:應付帳款
答: 您好,同學,是這樣處理的呢








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