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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-07 21:47

您好, 你前面是暫估入賬了,是吧

會(huì)計(jì)小白_ph127252 追問(wèn)

2024-02-07 21:59

去年支付的費(fèi)用,直接借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:02

把去年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整沖掉,再做正數(shù)分錄

會(huì)計(jì)小白_ph127252 追問(wèn)

2024-02-07 22:04

借:以前年度損益調(diào)整,貸:管理費(fèi)用,然后再做,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:不知道用什么科目了

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:08

借:以前年度損益調(diào)整-,貸:預(yù)付賬款-,然后再做,借:以前年度損益調(diào)整+,貸:預(yù)付賬款+

會(huì)計(jì)小白_ph127252 追問(wèn)

2024-02-07 22:13

增值稅應(yīng)該怎么處理呢?

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:13

前面沒(méi)做,是吧,收到發(fā)票才有,是嗎

會(huì)計(jì)小白_ph127252 追問(wèn)

2024-02-07 22:14

去年支付的賬款,今年收到的發(fā)票,去年為了少交所得稅,先做的管理費(fèi)用

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:19

借:以前年度損益調(diào)整+, 
應(yīng)交稅費(fèi) 
貸:預(yù)付賬款+

會(huì)計(jì)小白_ph127252 追問(wèn)

2024-02-07 22:21

好的,謝謝

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:24

不客氣,很高興幫你

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您好, 你前面是暫估入賬了,是吧
2024-02-07 21:47:43
你好,這個(gè)是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的。
2021-12-25 20:48:55
你好,調(diào)整了,實(shí)際有業(yè)務(wù)的賬上不用做。
2022-03-02 16:43:01
7月份的一筆 200元的 管理費(fèi)用發(fā)票 做賬時(shí)搞到了6月份。可以
2024-10-23 09:40:08
你好,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了
2022-09-12 16:51:09
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