老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我做無票收入報(bào)增值稅怎么報(bào)啊,這不是稅控盤里面沒有數(shù)據(jù),和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)對(duì)不上應(yīng)該不會(huì)讓申報(bào)成功的,我想知道我做無票收入報(bào)增值稅怎么報(bào)啊,這不是稅控盤里面沒有數(shù)據(jù),和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)對(duì)不上應(yīng)該不會(huì)讓申報(bào)成功的
答: 你好,如果是一般納稅人就填寫在未開具發(fā)票的銷售額里,增值稅表一里面填寫。 如果是小規(guī)模納稅人,看你開多少發(fā)票,如果符合減免的就直接填寫到第10行。
老師,我想問下:電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)里面的數(shù)據(jù)是從開票軟件里來的嗎?因?yàn)樯陥?bào)完成后無法進(jìn)行清卡(不記得是不是沒有匯總上傳)但是在電子稅務(wù)局里能看到申報(bào)信息,想知道如果沒有進(jìn)行匯總上傳報(bào)的稅有效嗎?
答: 你好,對(duì)的,是的 你現(xiàn)在還有開票盤嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問有沒有哪位知道,新版的電子稅務(wù)局里面的免退稅申報(bào),申報(bào)之后企業(yè)申請(qǐng)撤回了,稅務(wù)局也受理通過了,但是沒有辦法重新錄入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都在“已使用數(shù)據(jù)”里面。以前的電子稅務(wù)局是可以自己再操作一次撤銷數(shù)據(jù)的,新版的里面找不到撤銷的地方,要怎么操作啊?
答: 1)如出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)還未正式提交,可以在電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)界面,直接點(diǎn)擊撤銷申報(bào)數(shù)據(jù),回到明細(xì)數(shù)據(jù)中修改相應(yīng)的數(shù)據(jù),再重新生成新的申報(bào)數(shù)據(jù); (2)如出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)已正式申報(bào),但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn),可報(bào)送《企業(yè)撤回退(免)稅申報(bào)申請(qǐng)表》,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核未發(fā)現(xiàn)存在不予退稅情形的,即可撤回該批次申報(bào)數(shù)據(jù)。





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