老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


你好 我們工資是直接發的我做的借管理費 工資 貸銀行存款 月底的時候結轉貸管理費借本年利潤
答: 自己覺得匯算時好查賬就可以
更正上個月放錯的管理費用,會計分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費用;還是直接紅色更正:借:管理費用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負數),然后再做一筆正確的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:資本公積,貸:銀行存款 。借:在建工程,貸:銀行存款 。借:固定資產,貸:在建工程。 借:銀行存款,貸:營業外收入。 借:管理費用,貸:累計折舊。。。。結轉:借:本年利潤,貸:管理費用。 借:營業外收入,貸:本年利潤老師您好!請幫我看看。。。。這分錄有問題嗎
答: 你好,你寫的這些分錄是正確的。








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